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令和8年度予算の概要

記事番号: 1-1142

公開日 2026年03月27日

 希望あふれるまちづくりに  98億円

 本年度の一般会計と国民健康保険などの特別会計、企業会計である水道事業と下水道事業の8つの会計の当初予算は、2月19日招集の第1回町議会定例会に提案され、新年度予算審査特別委員会の審査を経て、いずれも3月19日の本会議で可決されました。

 一般会計の当初予算額は、98億円で、前年度から7億4,700万円の減(7.1%減)となりました。
 歳入予算の主なものは、町税(7億4,814万円)、地方交付税(52億9,799万円)、国庫支出金(6億9,535万円)、町債(7億7,070万円)などです。
 歳出では、衛生費(9億1,292万円)、土木費(9億999万円)、教育費(11億884万円)、などが増となり、総務費(16億3,101万円)、商工費(1億8,916万円)、消防費(5億9,657万円)、公債費(15億3,516万円)などが減となりました。
 歳出予算を性質別経費でみると、義務的経費〔人件費・扶助費・公債費〕の構成比が42.2%(41億2,886万円)、投資的経費〔普通建設事業費〕の構成比が9.8%(9億5,811万円)、その他の経費[物件費・維持補修費・補助費等]の構成比が48.0%(47億1,303万円)です。

 

一般会計予算の主な事業

  • 町政合併70周年記念事業 1,222万円
  • 協働のまちづくり交付金事業 6,265万円
  • ふるさと納税特産品振興事業 1億2,304万円
  • 自立支援給付事業 3億8,037万円
  • 子ども・妊産婦等医療費助成事業 1,903万円
  • 乳児等のための支援給付事業 40万円
  • 飲料水個人施設整備補助事業 180万円
  • いきいき農村基盤整備事業 129万円
  • 畑わさび圃場拡大事業 170万円
  • 地域農業計画実践支援事業 524万円
  • 森林資源航空レーザ計測及び解析事業 2億123万円
  • 有害鳥獣捕獲等事業 5,958万円
  • 岩泉射撃場整備事業 1,872万円
  • 海業取組促進事業 500万円
  • インバウンド誘客促進事業 120万円
  • 町道松野下山線舗装事業 5,000万円
  • 町道中里卒郡線舗装事業 2,200万円
  • 町道鼠入線舗装事業 5,000万円
  • 町道早坂1号線法面改修事業 5,000万円
  • 栗宿橋・みちつくり橋橋梁補修事業 9,800万円
  • 住まいるづくり事業 1,810万円
  • 消防車両整備事業 3,174万円
  • 防災倉庫建築事業 3,099万円
  • 岩泉高校振興等事業 4,632万円
  • 小中学校理科室エアコン設置事業 1,276万円
  • GIGAスクール端末更新事業 3,261万円
  • 海洋センター大規模改修事業 2億649万円
  • 学校給食無償化事業 2,717万円

一般会計・特別会計予算

一般会計・特別会計予算
会計名 令和8年度当初 令和7年度当初 伸び率
一般会計 98億円 105億4,700万円 -7.1%
国民健康保険 事業勘定 10億1,270万円 10億5,800万円 -4.3%
国民健康保険 診療施設勘定 6,140万円 3,820万円 60.7%
後期高齢者医療 1億6,000万円 1億4,830万円 7.9%
介護保険 事業勘定 14億1,910万円 14億4,800万円 -2.0%
介護保険 サービス事業勘定 1,230万円 1,230万円 0.0%
観光事業 2億330万円 1億7,510万円 16.1%
大川財産区 470万円 480万円 -2.1%
合計 126億7,350万円 134億3,170万円 -5.6%

企業会計予算

企業会計予算
会計名 令和8年度当初 令和7年度当初 伸び率
水道事業 5億9,751万円 6億9,433万円 -13.9%
下水道事業   4億7,604万円 3億2,386万円 47.0%

※企業会計の予算額は、支出ベースで記載しています。

令和8年度一般会計歳入

令和8年度一般会計歳入
区分 令和8年度当初
予算額
令和8年度当初
構成比
令和7年度当初
予算額
令和7年度当初
構成比
伸び率
町税 7億4,814万円 7.6% 7億3,461万円 7.0% 1.8%
地方譲与税 1億2,381万円 1.3% 1億2,417万円 1.2% -0.3%
利子割交付金 13万円 0.0% 13万円 0.0% 0.0%
配当割交付金 83万円 0.0% 83万円 0.0% 0.0%
株式等譲渡所得割交付金 50万円 0.0% 50万円 0.0% 0.0%
法人事業税交付金 652万円 0.1% 693万円 0.1% -5.9%
地方消費税交付金 1億5,743万円 1.6% 1億5,743万円 1.5% 0.0%
環境性能割交付金 396万円 0.0% 396万円 0.0% 0.0%
地方特例交付金 280万円 0.0% 363万円 0.0% -22.9%
地方交付税 52億9,799万円 54.1% 53億1,663万円 50.4% -0.4%
交通安全対策特別交付金 111万円 0.0% 111万円 0.0% 0.0%
分担金及び負担金 89万円 0.0% 96万円 0.0% -7.2%
使用料及び手数料 8,958万円 0.9% 9,105万円 0.9% -1.6%
国庫支出金 6億9,535万円 7.1% 7億8,835万円 7.5% -11.8%
県支出金 4億758万円 4.2% 4億3,662万円 4.1% -6.6%
財産収入 5,448万円 0.5% 4,704万円 0.4% 15.8%
寄附金 2億5,300万円 2.6% 2億5,300万円 2.4% 0.0%
繰入金 9億3,250万円 9.5% 12億1,117万円 11.5% -23.0%
繰越金 0万円 0.0% 0万円 0.0% 0.0%
諸収入 2億5,270万円 2.6% 1億8,458万円 1.8% 36.9%
町債 7億7,070万円 7.9% 11億8,430万円 11.2% -34.9%
歳入合計 98億円 100.0% 105億4,700万円 100.0% -7.1%

令和8年度一般会計歳出

令和8年度一般会計歳出
区分 令和8年度当初
予算額
令和8年度当初
構成比
令和7年度当初
予算額
令和7年度当初
構成比
伸び率
議会費 9,593万円 1.0% 8,744万円 0.8% 9.7%
総務費 16億3,101万円 16.6% 24億5,203万円 23.3% -33.5%
民生費 18億6,548万円 19.0% 18億5,958万円 17.6% 0.3%
衛生費 9億1,292万円 9.3% 8億868万円 7.7% 12.9%
農林水産業費 9億4,494万円 9.6% 8億9,854万円 8.5% 5.2%
商工費 1億8,916万円 1.9% 1億9,772万円 1.9% -4.3%
土木費 9億999万円 9.3% 8億3,766万円 7.9% 8.6%
消防費 5億9,657万円 6.1% 6億8,161万円 6.5% -12.5%
教育費 11億884万円 11.4% 9億8,025万円 9.3% 13.1%
公債費 15億3,516万円 15.7% 17億1,949万円 16.3% -10.7%
予備費 1,000万円 0.1% 1,000万円 0.1% 0.0%
(災害復旧費) 0万円 0.0% 1,400万円 0.1% 皆減
歳出合計 98億円 100.0% 105億4,700万円 100.0% -7.1%

 

地方消費税交付金充当状況[PDF:141KB]

 

 

 

お問い合わせ

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TEL:0194-22-2111
財政管財室 財政担当
TEL:(内線:314)
補足:ぴー00-0309
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